為理清市直單位部門代建項目收支情況,市城發(fā)集團成立審計組,對已結算代建項目資金情況開展專項審計。近日,市城發(fā)集團黨委委員、副總經理潘文俊主持召開工作部署動員會。集團審計室、項目管理部、財務部、成本控制部及各項目負責人參加會議。
會上,集團審計組首先對此次審計內容進行簡要說明,主要是12個已交付使用并獲得市財政局結算批復的代建項目;其次明確各項目負責人,應向審計組提供有關工程及財務收支等方面基礎資料;最后對每個項目審計時間進行逐一安排。
一要提高思想認識。內部審計是集團一項常態(tài)化工作,要充分認識本次審計調查工作的重要性和必要性,切實提升工作實效。
二要積極配合工作。被審計部門要大力支持審計工作,確保審計資料報送及時性和完整性;審計人員要分工明確、深入細致開展工作,切實加強各部門間溝通協調。
三要嚴明工作紀律。審計人員要嚴守各項制度紀律,依法開展審計監(jiān)督,確保高質高效完成審計任務。
四要壓實主體責任。集團審計室不定期將審計情況在每周例會上進行通報,并將此次審計工作納入年底績效考核。
下階段,市城發(fā)集團將按照審計實施方案內容積極開展專項審計工作,推進各項目審計工作有效落實,充分發(fā)揮審計“保駕護航”作用。