為進一步提高企業(yè)風險控制能力,評估企業(yè)財務運作的合規(guī)性,精準識別并有效應對財務管理中潛藏的問題和風險點,8月2日起,東南設計集團對18家權屬企業(yè)及分公司開展全面而深入的財務內部交流檢查,此次交流檢查由集團財務負責人帶隊,抽調相關財務人員參加,為期8天。
檢查過程中,檢查組采用了創(chuàng)新的交叉憑證審核模式,重點聚焦于摘要編寫的清晰度、授權審批流程的嚴謹性、原始附件的合規(guī)性、明細科目使用的準確性等關鍵環(huán)節(jié)進行細致核查。隨后,檢查人員圍繞發(fā)現問題展開深入討論,積極貢獻智慧與見解,共同探索并制定切實可行的解決方案。大家還積極分享各自在財務管理中的成功經驗與優(yōu)秀做法,相互學習、共同提升,形成良好的知識共享與技能互補氛圍。對于存在問題,檢查組逐一記錄,并明確整改要求與期限,確保問題得到及時有效解決。
此次交流檢查,不僅是對企業(yè)財務健康狀況的一次全面“體檢”,更是推動財務管理精細化、規(guī)范化的重要舉措。下階段,東南設計集團將以此次內部交流檢查為契機,持續(xù)深化財務管理改革與創(chuàng)新,加強會計核算的規(guī)范化與標準化建設,優(yōu)化債權債務管理流程,強化稅務風險防控機制,注重提升財務團隊的專業(yè)素養(yǎng)與綜合能力,為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供堅實財務支撐。